PresseKat - Landis+Gyr meldet Finanzergebnisse für das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2017

Landis+Gyr meldet Finanzergebnisse für das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2017

ID: 1545163

(ots) - Landis+Gyr (LAND.SW) meldete heute
die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017
(1. April bis 30. September 2017). Wichtige Performance-Highlights
waren:

- Der Nettoumsatz in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2017 stieg
auf 865,6 Millionen USD - ein Plus von 9,9 % (bzw. 9,6 %
währungsbereinigt) gegenüber dem ersten Halbjahr des
Geschäftsjahres 2016.
- Das bereinigte EBITDA betrug 108,8 Millionen USD - eine Steigerung
von 13,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
- Der Free Cashflow erreichte 20,6 Millionen USD und lag damit 42,0
Millionen USD höher als im Vorjahreszeitraum.
- Der ausgewiesene Reingewinn betrug 5,1 Millionen USD. Dies
entspricht einer Steigerung von 18,1 Millionen USD gegenüber dem
Vorjahreszeitraum.

"Die Geschäftsergebnisse von Landis+Gyr für das erste Halbjahr
demonstrieren unsere Fähigkeit, unseren Umsatz zu steigern und unsere
Ergebnisse gegenüber dem Vorjahr verbessern zu können", so Richard
Mora, CEO von Landis+Gyr. "Wir sind mit der Umsatzentwicklung
zufrieden, müssen aber weiterhin daran arbeiten, aus der
Umsatzsteigerung ein noch robusteres Gewinnwachstum zu generieren und
unsere Programme zur Margensteigerung umzusetzen."

"Darüber hinaus haben wir in den ersten sechs Monaten wichtige
geschäftliche Meilensteine erreicht, wie z. B. die Einführung des
ersten betriebsbereiten SM ETS2-Zählers in Großbritannien. Wir haben
überdies unsere Vereinbarung mit TEPCO in Tokio erweitert, um neue
Geschäftspotenziale im Zusammenhang mit dem "Internet der Dinge"
aktiv mit unseren Gridstream-Lösungen erschließen zu können. Zudem
hat sich Tata Power aus Indien im Rahmen der ersten Tranche seines
Smart-Grid-Rollouts für unsere intelligenten Stromzähler entschieden.
Ich bin fest davon überzeugt, dass Landis+Gyr in unserer Branche das




am besten aufgestellte Unternehmen ist, um vom Trend der globalen
Einführung neuer Smart-Grid-Produkte, Lösungen und Technologien zu
profitieren", so Mora abschließend.

Nettoumsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand

Der Nettoumsatz betrug in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres
2017 865,6 Millionen USD gegenüber 787,5 Millionen USD im
Vorjahreszeitraum. Dies entspricht währungsbereinigt einer Steigerung
von 9,6 %, die auf Umsatzwachstum in allen drei Regionen beruht: in
Nordamerika speziell auf laufenden AMI-Projekten, in EMEA auf höheren
Umsätzen in Frankreich, auf der Iberischen Halbinsel und in
Großbritannien sowie in der Region Asien-Pazifik auf gesteigertem
Projektumsatz in Hongkong. Auf die Segmente heruntergebrochen ergab
sich folgendes Bild (in Mio. USD, sofern nicht anders angegeben):

Segment 1. 1. Veränderung Veränderungin %,
Geschäfts-halbjahr Geschäfts-halbjahr in % währungs-bereinigt
2017 2016
Nord- und 475,2 449,5 5,7 % 5,4 %
Südamerika
EMEA 320,7 274,9 16,7 % 16,9 %
Asien-Pazifik 69,7 63,1 10,5 % 8,6 %

Gruppe 865,6 787,5 9,9 % 9,6 %

Der Auftragseingang im ersten Geschäftshalbjahr 2017 betrug 821,4
Millionen USD. Dies entspricht einer Steigerung von 184,3 Millionen
USD, bzw. 27,6 % (währungsbereinigt) gegenüber demselben Zeitraum des
Vorjahres. Der Auftragsbestand ging im Vergleich zur ersten Hälfte
des Geschäftsjahres 2016 um 8,2 % auf 2.478,8 Millionen USD zurück.
Ausschlaggebend für diese Entwicklung war vor allem die Region Nord-
und Südamerika.

Bereinigter Bruttogewinn

Der bereinigte Bruttogewinn für den Berichtszeitraum betrug 304,4
Millionen USD. Das entspricht einem Anstieg von 7,0 Millionen USD im
Vergleich zu 297,4 Millionen USD im 1. Geschäftshalbjahr 2016. Die
Steigerung ist vorwiegend auf die Geschäftsentwicklung in der Region
Nord- und Südamerika zurückzuführen. Diese wurde jedoch teilweise
kompensiert durch das Ergebnis der Region EMEA, wo erst in der
zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2017 mit einer Margenverbesserung
gerechnet wird. Eine Ãœberleitung von Bruttogewinn zu bereinigtem
Bruttogewinn ist im Anhang zu finden. Weitere Details finden sich im
Halbjahresbericht.

Der bereinigte Bruttogewinn nach Segment war wie folgt (in Mio.
USD, sofern nicht anders angegeben):

1. 1.
Geschäfts- Geschäfts-
Segment 1. halbjahr 1. halbjahr
Geschäfts-halbjahr 2017 Geschäfts-halbjahr 2017
2017 Veränderung 2016 Veränderung
Nord- und 208,5 43,9 % 200,9 44,7 %
Südamerika
EMEA 79,8 24,9 % 83,0 30,2 %
Asien-Pazifik 15 21,5 % 13,6 21,6 %
Eliminierungen 1,1 (0,10)
Gruppe 304,4 35,2 % 297,4 37,8 %

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA von Landis+Gyr betrug in der ersten Hälfte
des Geschäftsjahres 2017 108,8 Millionen USD. Das entspricht einer
Steigerung von 12,5 Millionen USD gegenüber der ersten Hälfte des
Geschäftsjahres 2016 (96,3 Millionen USD). Diese Steigerung setzt
sich zusammen aus einem um 7.0 Millionen USD höheren bereinigten
Bruttogewinn sowie um 5.6 Millionen USD geringere bereinigte
Betriebsaufwendungen aufgrund von Restrukturierungen, die
hauptsächlich die Region EMEA (Projekt Phoenix) betreffen.

Das bereinigte EBITDA nach Segmenten stellt sich folgendermaßen
dar (in Mio. USD, sofern nicht anders angegeben):

Segment 1. 1. GHJ 2017 1. 1. GHJ 2016
Geschäfts-halbjahr Bereinigtes Geschäfts-halbjahr Bereinigtes
2017 EBITA in 2016 EBITA in
Prozent Prozent
Nord- und 105,9 22,3 % 98,4 21,9 %
Südamerika
EMEA (1,6) (0,5 %) (4,3) (1,6 %)
Asien-Pazifik (5,5) (7,9 %) (6,5) (10,3 %)
Unternehmen 10,0 keine 8,7 keine
Angabe Angabe
Gruppe 108,8 12,6 % 96,3 12,2 %

Es wurden folgende Anpassungen (in Mio. USD) zwischen
ausgewiesenem EBITDA und bereinigtem EBITDA vorgenommen:

1. 1.
Geschäfts-halbjahr Geschäfts-halbjahr
2017 2016
Bereinigtes EBITDA 108,8 96,3
Anpassungen
Restrukturierungsaufwand (8,1) (1,2)
Einmalige (2,4) (1,4)
Gewährleistungsaufwendungen
Normalisierte (30,3) (4,3)
Gewährleistungsaufwendungen
Sondereinflüsse (24,8) (22,3)
EBITDA 43,1 67,1

Der Restrukturierungsaufwand bezieht sich auf Maßnahmen in der
Region EMEA (Projekt Phoenix). Einmalige Gewährleistungsaufwendungen
betreffen Qualitätsprobleme beim X2 Kondensator. Diese Anpassung
wurde analog zu der im IPO eingeführten Praxis vollzogen. Die
Normalisierung der Gewährleistungsaufwendungen des ersten Halbjahr
2017 bezieht sich auf den Überschuss der Rückstellungsbildungen
gegenüber dem durchschnittlichen effektiven Verbrauch der letzten
drei Jahre. Sie beinhaltet in erster Linie Rückstellungen für
Altlasten aus fehlerhaften Komponenten in Nord- und Südamerika. Die
Anpassungen der Position Sondereinflüsse betreffen für das 1.
Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 hauptsächlich IPO bedingte Kosten
in Höhe von 24,2 Millionen USD. Davon wurden 9,8 Millionen USD von
den früheren Eigentümern getragen. Eine detailliertere
Aufschlüsselung der Bereinigungen findet sich im Halbjahresbericht
2017.

Reingewinn und Gewinn je Aktie

Der ausgewiesene Reingewinn für das erste Halbjahr 2017 betrug 5,1
Millionen USD bzw. 0,17 USD je Aktie. Dem gegenüber fiel in der
ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2016 ein Nettoverlust von 13,0
Millionen USD bzw. ein Verlust von 0,44 USD je Aktie an.

Cashflow und Nettoverschuldung

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich in der
ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2017 auf 39,1 Millionen USD. Dies
entspricht einer Zunahme um 41,5 Millionen USD gegenüber dem
Vorjahreszeitraum. Der Free Cashflow, definiert als der Cashflow aus
laufender Geschäftstätigkeit (einschließlich Veränderung des
Nettoumlaufvermögens) abzüglich des Mittelabflusses aus
Investitionstätigkeit (Investitionen in Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte), erreichte 20,6 Millionen USD in der ersten
Geschäftsjahreshälfte 2017. Dies entspricht einer Steigerung um 42,0
Millionen USD gegenüber der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2016.

Die Nettoverschuldung zum 30. September 2017 betrug 107,3
Millionen USD gegenüber 229,1 Millionen USD zum 30. September 2016.
Der Rückgang von 121,8 Millionen USD ist den anhaltend positiven
betrieblichen Geldflüssen zu verdanken.

Ausblick

Das im Rahmen des Börsengangs (IPO) prognostizierte bereinigte
EBITDA für das Geschäftsjahr 2017 wird bestätigt. Dieses beläuft sich
auf ca. 212 Millionen USD. Nettoumsatz und Free Cashflow dürften im
Geschäftsjahr 2017 hingegen etwas höher als während des Börsengangs
angenommen sein. Die seinerzeit ausgegebene Guidance für das
Geschäftsjahr 2017 sah eine Steigerung des Nettoumsatzes um 3 %
gegenüber dem Vorjahr und einen Free Cashflow zwischen 60 bis 70
Millionen USD vor. Die Dividende des Geschäftsjahres 2017, die 2018
aus der Kapitalrücklage ausgeschüttet werden soll, wird dem Gegenwert
von mindestens 70 Millionen USD in Schweizer Franken entsprechen.

Ebenfalls wird die Guidance des IPO für den Zeitraum bis zum
Geschäftsjahr 2020 bestätigt. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 soll
der Umsatz jährlich um einen hohen einstelligen Prozentbetrag
wachsen. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bis 2020 um 100-150
Basispunkte steigen, der Free Cashflow jährlich über 100 Millionen
USD liegen und die Ausschüttung mindestens 75 % des Free Cashflow
betragen.

Aktuelle Unternehmensentwicklungen

- Am 4. September gab Landis+Gyr bekannt, dass Tata Power Delhi
Distribution Ltd (Tata Power-DDL) 200.000 intelligente Einphasen-
und Dreiphasenzähler für die erste Tranche seines Projektes
bestellt hat. Diese ist Teil des 500.000 Messpunkte umfassenden
Vertrags über die erste Advanced Metering Infrastructure (AMI) mit
RF Mesh Funktechnologie Indiens. Tata Power-DDL beauftragte
Landis+Gyr Anfang des Jahres damit.
- Am 7. September gab Landis+Gyr die Unterzeichnung einer
Vereinbarung mit TEPCO bekannt, im Rahmen derer künftige Projekte
zur Nutzung der loT-Funktionen (Internet of Things) ausgelotet
werden, die intelligente Netztechnologien von Landis+Gyr
ermöglichen. Die Vereinbarung unterstützt die Zielsetzungen von
TEPCO, den Verbrauchern Dienstleistungen anzubieten, die die
Energieeffizienz fördern und ein neues Energiegeschäftsmodell
begründen. TEPCO beabsichtigt zudem, die Geschäftsbeziehungen mit
Landis+Gyr weiter zu intensivieren.
- Am 20. Oktober gab Landis+Gyr die Markteinführung der ersten
SMETS2-Modelle ("Smart Metering Equipment Technical Specifications
2") in Großbritannien bekannt. Aufbauend auf der langjährigen
Präsenz der Gruppe im britischen Zählermarkt kooperiert Landis+Gyr
mit British Gas, um erstmalig eine neue Norm der Smart-Technologie
einzuführen.

Halbjahresbericht 2017

Der Halbjahresbericht 2017 der Landis+Gyr Group AG wurde heute
veröffentlicht und ist verfügbar unter
ttps://www.landisgyr.com/investors.
(http://www.landisgyr.com/investors)

Informationen zu Landis+Gyr

Landis+Gyr ist der weltweit führende Anbieter von integrierten
Energiemanagement-Lösungen für Versorgungsunternehmen. Mit einem der
breitesten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen für die
komplexen Herausforderungen von Energieversorgungsunternehmen bietet
Landis+Gyr umfassende Lösungen als Fundament für intelligente
Stromnetze. Dazu gehören Smart Metering-Lösungen, Sensoren und
Automatisierungstechnik für das Verteilnetz, Laststeuerung sowie
Lösungen für Analyse und Energiespeicherung. Landis+Gyr operiert in
über 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen erzielt einen
Umsatz von ca. USD 1,7 Milliarden und beschäftigt rund 6.000
Mitarbeiter. Deren Ziel ist es dazu beizutragen, Energie besser und
damit nachhaltiger zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.landisgyr.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Im vorliegenden Dokument enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen
(auch unter der Ãœberschrift "Ausblick") entsprechen den aktuellen
Erwartungen des Managements. Allerdings können unvorhergesehene
Faktoren zu wesentlichen Abweichungen führen. Alle im vorliegenden
Dokument enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten
darstellen (einschließlich Aussagen, die die Worte "ist der
Auffassung", "plant", "prognostiziert", "erwartet", "schätzt" und
ähnliche Formulierungen enthalten), sind als zukunftsgerichtete
Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten
bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Unwägbarkeiten,
da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die
in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Dies kann dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder
Errungenschaften von Landis+Gyr wesentlich von denjenigen abweichen,
die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit
zum Ausdruck gebracht werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten
beziehen sich auf Faktoren, die nicht der Kontrolle von Landis+Gyr
unterliegen oder von Landis+Gyr nicht präzise eingeschätzt werden
können. Dazu zählen künftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen,
das Verhalten anderer Marktteilnehmer, die Leistungsfähigkeit,
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Informationssysteme von
Landis+Gyr, politische, wirtschaftliche und regulatorische
Veränderungen in den Ländern, in denen Landis+Gyr tätig ist, oder
Veränderungen von wirtschaftlichen oder technologischen Trends bzw.
Bedingungen. Investoren sollten sich daher nicht zu sehr auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen lehnt
Landis+Gyr jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete
Aussagen aufgrund von Entwicklungen nach dem Datum dieses Berichts zu
aktualisieren.



Pressekontakt:
Ansprechpartner: Group Communications and Investor Relations
Stan.March(at)landisgyr.com

Investor Relations
Michael Düringer
c/o IRF Communications AG
+41 43 244 8142
Michael.Dueringer(at)irfcom.ch

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Theilerstrasse 1
CH-6301 Zug
+41 41 935 6000
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